线上炒股配资杠杆 陆金所深陷审计风波:谁是爆料给普华永道的高管?

线上炒股配资杠杆 陆金所深陷审计风波:谁是爆料给普华永道的高管?

陆金所深陷审计风波线上炒股配资杠杆,谁是爆料给普华永道的高管?

陆金所控股有限公司(LuFax),中国平安保险集团旗下领先的在线财富管理和借贷平台,正因与审计机构普华永道(PwC)的激烈争端而面临多重危机。

普华永道称爆料来自一位2024年10月25日准备离职的高管。此人了解关联交易但不清楚信托底层资产,暗示其非平安核心嫡系。2024年11月22日,陆金所公告三名董事离任:计葵生(执行董事兼联席CEO,57岁,美国籍,2023年薪酬700万元,因“个人原因”退休)。黄玉强(平安集团委派董事,仍在平安任职)。张旭东(独立董事)。

普华永道发现陆金所未披露的关联交易后,宣布其对陆金所2022年和2023年财务报表的审计意见不可靠,需重新审计。问题源于2024年10月25日普华永道与一位即将离职的陆金所高管的谈话,后者披露了三项涉及资产转让和不透明信托投资的交易。陆金所每年支付普华永道4920万元人民币(约680万美元)的审计费用,是恒大地产2019年和2020年支付1387万元的3倍多。普华永道近期因恒大审计问题被中国监管机构罚款4.41亿元,包含没收2774万元收入和2.97亿元顶格罚款,此背景使其对陆金所审计格外谨慎。2025年5月29日,陆金所宣布将在特别股东会上解聘普华永道,改聘安永会计师事务所,负责2024年报审计及前两年报的重审。陆金所目前面临香港和纽约证券交易所的问询,其在纽交所上市的地位岌岌可危,若2024年报无法及时提交,可能被摘牌。

复杂交易与投资者赔偿引发透明度质疑

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争议核心在于普华永道指出的三项交易,陆金所通过一家国际律师事务所和法证会计专家的独立调查予以确认。

这些交易包括:陆金所向一家银行转让高收益贷款组合,以及作为单一投资人通过非平安系信托公司投资多个单一信托。这些信托用于回购亏损私募基金的底层资产,以赔偿零售投资者的本金损失。陆金所披露已支付137亿元人民币(约19亿美元)用于资产回购,自身承担30%成本,平安系关联方承担70%。此举体现了对投资者的保护,但这些交易未在2022年和2023年报中充分披露,可能导致资产负债表和关联交易信息出现偏差。爆料高管称不知信托底层资产,凸显交易安排的不透明。

普华永道要求进行独立调查,但对陆金所审计委员会未分享调查结论表示不满,认为调查独立性存疑,最终否定了其对2022年和2023年报的审计意见可信度。这一罕见举动加剧了双方矛盾,迫使陆金所更换审计机构。

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高管离职与爆料者身份之谜

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陆金所高管频繁离职加剧了危机,并引发对爆料者身份和动机的猜测。2024年11月22日,陆金所公告三位董事离任:57岁的美国籍联席首席执行官计葵生(Gregory D. Gibb)以“个人原因”退休;平安集团委派的董事黄玉强;以及独立董事张旭东。此外,首席财务官徐兆感于2024年4月离职。爆料者被描述为2024年10月25日准备离职的高管,了解交易细节但不清楚信托底层资产,暗示其非平安核心嫡系。

计葵生作为长期高管(2016年起任CEO,2011年起在平安体系),薪酬2023年为700万元,低于另一位联席CEO,其提前退休引发猜测。

普华永道称爆料来自一位2024年10月25日准备离职的高管。此人了解关联交易但不清楚信托底层资产,暗示其非平安核心嫡系。2024年11月22日,陆金所公告三名董事离任:计葵生(执行董事兼联席CEO,57岁,美国籍,2023年薪酬700万元,因“个人原因”退休)。黄玉强(平安集团委派董事,仍在平安任职)。张旭东(独立董事)。

令人费解的是,该高管在独立调查中否认与普华永道的谈话,促使普华永道质疑调查的公正性。此事引发关于内部权力斗争或离职谈判中利用敏感信息的揣测,但爆料者身份及真实动机仍无定论。

监管压力与市场影响波及行业

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陆金所的困境折射出中国金融行业面临的广泛挑战,监管机构对审计行为的严查正重塑企业治理。普华永道因恒大案被罚4.41亿元并暂停营运六个月,审计机构因此对潜在风险更加警惕,审计费用越高,处罚风险越大。

陆金所需重新审计2022年和2023年报,同时赶制2024年报,这对新审计机构安永构成巨大压力。未披露的交易可能影响平安集团的合并报表,投资者质疑137亿元赔偿是否涵盖全部损失,零售投资者亏损的真实规模尚不明朗。陆金所的赔偿努力虽赢得部分赞誉,但年报偏差和监管问询削弱了市场信任。若不能及时恢复透明度和合规性,陆金所可能面临进一步的市场和监管压力。

此事件凸显了中国金融企业在日益严格的监管环境中线上炒股配资杠杆,平衡社会责任与财务透明的复杂挑战,审计行业和上市公司都需重新审视合规与风险管理的边界。